目    录

第一部分:桂林市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市司法局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:桂林市司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:桂林市司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全市法制宣传教育,依法治理工作的规划、组织、指导、协调、检查和日常管理,承担市依法治市领导小组办公室工作。

3、负责指导、监督、管理全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全市法律援助工作,负责“12348”法律服务专线电话工作业。

5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务,刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施全市国家司法考试工作。

8、指导全市司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

9、负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人登记工作初审及管理工作。

10、指导全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

11、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助县(区)党委政府管理县(区)司法局的领导干部和机构编制工作。

12、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市司法局本级


第二部分:桂林市司法局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1516.26

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 75.44

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、公共安全支出

 1424.78

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

    73.27

 

 

八、住房保障支出

    51.81

本年收入合计

1591.70

本年支出合计

 1549.86

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 124.40

年末结转与结余

  166.24

 

 

 

收入总计

1716.10

支出总计

  1716.10







表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1591.70 

1516.26 

 

 

 

 

75.44 

204

公共安全支出 

1466.62 

1391.18 

 

 

 

 

75.44 

20406

司法

1466.62 

1391.18 

 

 

 

 

75.44 

2040601  

行政运行

929.78

929.78

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

351.84

276.40

 

 

 

 

75.44

2040604

基层司法业务

 49

 49

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

 104

 104

 

 

 

 

 

2040606

律师公证管理

 4

 4

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

25 

25 

 

 

 

 

 

2040650

事业运行

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出

73.27

73.27

21005

医疗保障

73.27

73.27

2100501

行政单位医疗

39.38

39.38

2100503

公务员医疗补助

33.89

33.89

221

住房保障支出

51.81

51.81

22102

住房改革支出

51.81

51.81

2210201

住房公积金

51.81

51.81

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1549.86

1057.86

492

 

 

 

204

公共安全支出

1424.78 

932.78

492

 

 

 

20406

司法

1424.78

932.78

492 

 

 

 

2040601

行政运行

929.78

929.78

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

310

 

310

 

 

 

2040604

基层司法业务

49

 

49 

 

 

 

2040605

普法宣传

104

 

104 

 

 

 

2040606

律师公证管理

4

 

4 

 

 

 

2040607

法律援助

25

 

25 

 

 

 

2040650

事业运行

3

3

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

73.27

73.27

21005

医疗保障

73.27

73.27

2100501

行政单位医疗

39.38

39.38

2100503

公务员医疗补助

33.89

33.89

221

住房保障支出

51.81

51.81

22102

住房改革支出

51.81

51.81

2210201

住房公积金

51.81

51.81

                                         

                                    表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1516.26

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、公共安全支出

24

1391.18 

1391.18

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

73.27

73.27

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

51.81

51.81

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1516.26

本年支出合计

29

1516.26 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1516.26

合计

34

1516.26

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1516.26

1057.86

458.40

204

公共安全支出

1391.18

932.78

458.40

20406

司法

1391.18

932.78

458.40

2040601

行政运行

929.78

929.78

458.40

2040602

一般行政管理事务

276.40


276.40

2040604

基层司法业务

49


49

2040605

普法宣传

104

104

2040606

律师公证管理

4

4

2040607

法律援助

25

25

2040650

事业运行

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出

73.27

73.27

21005

医疗保障

73.27

73.27

2100501

行政单位医疗

39.38

39.38

2100503

公务员医疗补助

33.89

33.89

221

住房保障支出

51.81

51.81

22102

住房改革支出

51.81

51.81

2210201

住房公积金

51.81

51.81


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1057.86

 481.64

 576.22

工资福利支出

 481.64

 481.64

 

 基本工资

 113.92

 113.92

 

 津贴补贴

 244.80

 244.80

 

 奖金

 82.36

 82.36

 

 社会保障缴费

 40.56

 40.56

 

 绩效工资

 

 

 

 其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 96.54

 

 96.54

 办公费

 10.18

 

 10.18

 印刷费

 

 

 

 水费

 1.28

 

 1.28

 电费

 4.70

 

 4.70

 邮电费

 7.28

 7.28

 物业管理费

  2.43

  2.43

 差旅费

  12.61

  12.61

 维修(护)费

  7.75

  7.75

 会议费

  1.66

  1.66

 培训费

  1.55

  1.55

 公务接待费

  1.55

  1.55

工会经费

8.06

  8.06

福利费

  1.32

  1.32

公务用车运行维护费

  25.65

  25.65

 税金及附加费用

 

 

 

 其他商品和服务支出

 10.52

 

 10.52

对个人和家庭的补助

 479.68

 

 479.68

 离休费

 51.33

 

 51.33

 退休费

 342.65

 

 342.65

 医疗费

 33.89

 

 33.89

 住房公积金

 51.81

 

 51.81

 购房补贴

 

 

 

 其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

 国内贷款

 

 

 

 产权参股

 

 

 

 其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.5

0

32.65

0

32.65

1.85

33.6

0


0

32.05

1.55


表八:政府性基金收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分:桂林市司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1591.7万元。

1.财政拨款收入1516.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入75.44万元,为上级专项补助。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余124.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1549.86万元。包括:

1.公共安全(类)支出1424.78万元,主要用于司法支出,其按功能分类为:行政运行929.78万元、一般行政管理事务310万元、基层司法业务49万元、普法宣传104万元、律师公证管理4万元、法律援助25万元、事业运行3万元;按经济科目分类为:基本工资113.92万元、津贴补贴244.80万元、奖金82.36万元、社会保障缴费1.18万元、办公费107.68万元、印刷费25.17万元、咨询费0.08万元、手续费0.01万元、水费1.29万元、电费7.33万元、邮电费25.79万元、物业管理费2.43万元、差旅费29.49万元、维修(护)费15.96万元、租赁费0.52万元、会议费10.53万元、培训费33.55万元、公务接待费1.55万元、劳务费40.87万元、委托业务费37.48万元、工会经费8.06万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费32.05万元、其他商品服务支出120万元、离休费51.33万元、退休费342.64万元、抚恤金26.8万元、其他基本建设支出3.97万元、办公设备购置11.62万元、专用设备购置45万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)73.27万元:主要用于按国家规定交纳干部职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等方面的支出。

3.住房保障支出(类)51.81万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳住房公积金的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余166.24万元,为本年度或以前年度

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市司法局2014年度一般公共预算支出1516.26万元,其中:基本支出1057.86万元,项目支出458.4万元。

1.公共安全(类)支出1391.18万元,主要用于司法支出,其按功能分类为:行政运行929.78万元、一般行政管理事务276.4万元、基层司法业务49万元、普法宣传104万元、律师公证管理4万元、法律援助25万元、事业运行3万元;支出按功能分类为:行政运行929.78万元、一般行政管理事务310万元、基层司法业务49万元、普法宣传104万元、律师公证管理4万元、法律援助25万元、事业运行3万元;按经济科目分类为:基本工资113.92万元、津贴补贴244.80万元、奖金82.36万元、社会保障缴费1.18万元、办公费74.08万元、印刷费25.17万元、咨询费0.08万元、手续费0.01万元、水费1.29万元、电费7.33万元、邮电费25.79万元、物业管理费2.43万元、差旅费29.49万元、维修(护)费15.96万元、租赁费0.52万元、会议费10.53万元、培训费33.55万元、公务接待费1.55万元、劳务费40.87万元、委托业务费37.48万元、工会经费8.06万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费32.05万元、其他商品服务支出120万元、离休费51.33万元、退休费342.64万元、抚恤金26.8万元、其他基本建设支出3.97万元、办公设备购置11.62万元、专用设备购置45万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)73.27万元:主要用于按国家规定交纳干部职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等方面的支出。

3.住房保障支出(类)51.81万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳住房公积金的支出。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

桂林市司法局2014年度无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置支出、公务用车运行费支出决算32.05万元;公务接待费支出决算1.55万元。具体情况如下:

(一)我局无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出32.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出32.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年我局开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出32.05万元,平均每辆2.47万元。

(三)公务接待费支出1.55万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出929.78万元比2013年866.99万元增加62.79万元,增长7.24%。主要原因是:人员变动和工资调整等因素造成此项支出有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额7.99万元,其中:政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车3辆。